通过亚马逊增值税服务节省时间和成本

服务目前仅面向受邀用户提供

常见问题

概览

亚马逊增值税服务能让您节省处理增值税的时间,而把更多精力投注在您的业务上。 亚马逊与全球税务服务提供商 Avalara 合作,在英国、德国、法国、意大利、西班牙、波兰和捷克共和国提供这项服务。

亚马逊增值税服务不支持在您的公司注册地所在的国家/地区中进行的增值税申报。

增值税是针对消费者支出征收的一个税种。 它的征收对象是欧盟 (EU) 成员国之间的业务交易、进口商品和运输商品。

只需三步,轻松开始申报流程:

第一步:选择要在哪些国家申报增值税

第二步:填写您的商品信息,更新我们向您提供的预填商品纳税文件

第三步:在卖家平台中上传已完成的商品纳税文件

完成后,即可开始您的每月增值税申报流程。

运作方式

亚马逊增值税服务包含了免费为您提供的增值税注册编号。

作为亚马逊增值税服务的一部分,我们与税务代理 Avalara 合作,由其为您提供资料准备及提交流程方面的指导,以帮助您完成增值税注册。加入亚马逊增值税服务时,只需确定您要在哪些国家注册增值税并订购即可。我们将为您订购的在每个国家中的申报服务分别向您提供一个增值税注册编号。

如果您向欧洲出口商品以进行销售,通常您将需要向进口国的税务机构缴纳进口增值税(可能还有进口关税)。请注意,如果您将商品储存在欧洲国家/地区,您将需要注册增值税。 进口增值税的结构和缴纳方式有多种,如您需要更多详细建议,我们建议您咨询税务顾问。

注意:如果您在多个亚马逊欧洲商城开店,请注意您可能需要向不同的欧盟成员国缴纳增值税,因此可能需要向不同的欧盟成员国申请增值税税号。请咨询您的税务顾问,以帮您了解您在欧洲境内的增值税义务。

从一个欧盟国家向另一个欧盟国家销售商品时,您需要注意,不同的国家/地区所实行的税率也不尽相同。

如果您的商品存储地位于某个欧盟国家中,您将需要注册增值税。 此外,如果您将自己的商品从一个欧盟国家转移到另一个欧盟国家,或者使用亚马逊物流将您的商品从一个运营中心转移到另一个您将要储存商品的国家/地区,则此类转移行为也可能被视为需要征收增值税的交易。

您有责任履行所有适用的增值税义务。请参见增值税资源页面了解更多详细信息。

注意:如果您在多个亚马逊欧洲商城开店,请注意您可能需要向不同的欧盟成员国缴纳增值税,因此可能需要向不同的欧盟成员国申请增值税税号。请咨询您的税务顾问,以帮您了解您在欧洲境内的增值税义务。

使用亚马逊增值税服务的过程中,您每月需完成四步操作:

第一步:提交商品信息:每月 3 日前编辑您的商品纳税文件

亚马逊会合并您在上个月中的亚马逊商城交易:每月 3 日起,您的亚马逊增值税交易报告即已准备就绪,可供您随时下载。

第二步:[Optional] 提供您在非亚马逊渠道中的数据:每月 6 日前,更新您的其他增值税报告模板

税务代理会按国家进行申报准备以待您批准:您的税务代理会处理您的数据、合并报告并及时准备您的增值税申报

第三步:检查和批准您的申报:分国家单击“批准”即可

由税务代理向税务机构提交申报文件:无需盖章、地址,无需担心时间期限

第四步:支付您的增值税:我们会告诉您需要缴纳的增值税税额及缴纳方式,您只需完成支付即可

其他问题

为提供该服务,税务代理会作为第三方合作伙伴协助您完成您的法定增值税申报义务。税务代理的职责可能包括(但不限于):

  • 协助您完成增值税注册
  • 作为联络人与税务机构交涉您的增值税事务
  • 代表您准备您的增值税申报文件并进行提交
  • 就增值税法规及规定方面的任何重大变更及时向您作出通知

请注意:税务代理并非顾问,因此不会提供税务咨询服务

亚马逊负责维续和提供亚马逊增值税服务。此外,亚马逊将在以下方面为您提供协助:

  • 为您的亚马逊交易合并交易详情
  • 检查您上传的数据中是否存在特定错误,并在发现时通知您
  • 将合并后的数据转交给您的税务代理,以便其为您的申报做好准备
  • 为您使用卖家平台提供支持

亚马逊不负责准备您的增值税申报,亦不负责向税务机构提交您的申报文件。

服务目前仅面向受邀用户提供 - 提交您的电子邮件地址,率先享受这项服务。